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旅游業(yè),差額征稅且不足30萬免稅,稅費如何做分錄

84785026| 提問時間:2023 09/19 11:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,你現(xiàn)在免稅的話,就直接按照不含稅的,做收入就可以的,其他稅款不做了
2023 09/19 11:18
84785026
2023 09/19 11:20
已經(jīng)做了,這個是不確定的,稅費肯定是要做的
小鎖老師
2023 09/19 11:20
當(dāng)時不確定的話,那你現(xiàn)在就做營業(yè)外收入? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
84785026
2023 09/19 11:21
全部都做營業(yè)外收入?那有一個問題,部分實際可以抵扣的,部分是減免的,這個會影響匯算清繳的
小鎖老師
2023 09/19 11:22
你們能區(qū)分出來嗎?
84785026
2023 09/19 11:25
現(xiàn)在知道減免的,和銷項稅額
小鎖老師
2023 09/19 11:26
需要區(qū)分出來抵扣的,不抵扣的可以做營業(yè)外收入
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