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上月有增值稅有留抵余額,怎么做分錄?
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速問速答?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 09/15 08:50
84785018
2023 09/15 09:47
有簡化的分錄嗎
84785018
2023 09/15 09:48
這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的吧,我是想問,上月有留抵稅額,怎么體現(xiàn)在分錄里呢
樸老師
2023 09/15 09:53
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785018
2023 09/15 10:01
銷項大于進項,才會有留抵稅額啊
84785018
2023 09/15 10:04
?增值稅留抵稅額科目,怎么做分錄呢
樸老師
2023 09/15 10:21
你理解錯了呀
銷項大于進項要交增值稅的
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