問題已解決

各位老師,請教下,這個月轉(zhuǎn)出以前已經(jīng)抵扣過的進項稅,怎么做分錄呀 第一步 借:應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:應交稅費-應交稅增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 第二步 借:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣嗎?

84784975| 提問時間:2023 09/14 10:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 可以的,這個分錄這樣處理是可以的
2023 09/14 10:46
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