問題已解決

請(qǐng)問老師,為啥要加上免抵稅額,這里請(qǐng)幫忙詳細(xì)講解一下,不太明白。謝謝

84785035| 提問時(shí)間:2023 09/14 08:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這里的免抵退稅額,不是真正的不讓企業(yè)繳納了,而是讓退稅與應(yīng)納稅額抵消了。所以,對(duì)于企業(yè)來說,這部分抵消的增值稅同樣需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加。畢竟,企業(yè)城建稅、教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)并沒有變化。 “兔抵稅額的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額)”,顧名思義就是出口應(yīng)退稅額抵頂了內(nèi)銷應(yīng)納稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。
2023 09/14 09:12
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