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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,不設(shè)預(yù)收預(yù)付科目都在應(yīng)收應(yīng)付科目,可以不?
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可以的。期末編報(bào)表時(shí),把負(fù)數(shù)重分類到預(yù)收賬款或預(yù)付賬款就可以。
2023 09/13 22:33
84784997
2023 09/13 22:36
那平常報(bào)表沒分,報(bào)表顯示應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù),可以不?
立峰老師
2023 09/13 22:37
不可以。把要負(fù)數(shù)明細(xì)重分類。
比如應(yīng)收賬款有A100,B-50。
期末要把這個(gè)B重分類至預(yù)收賬款。
84784997
2023 09/13 22:39
我是手工帳,就都在一起
84784997
2023 09/13 22:40
是不是賬本可以都放在應(yīng)收應(yīng)付賬款,編制報(bào)表時(shí)把他們分出來?
立峰老師
2023 09/13 22:40
手工賬,作賬時(shí),也要分明細(xì),不然賬不能發(fā)揮作用。
84784997
2023 09/13 22:41
我們的外賬,其實(shí)就是錢已收了,貨已拉了,就是票沒開
84784997
2023 09/13 22:42
所以做的時(shí)候都在應(yīng)收應(yīng)付,沒有設(shè)預(yù)收預(yù)付科目
立峰老師
2023 09/13 22:47
正常是應(yīng)該作無(wú)票收入和銷項(xiàng)稅。
最好的方法 ,是無(wú)論對(duì)方是否要發(fā)票,我們只要銷售了就給對(duì)方開。
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