問(wèn)題已解決

債務(wù)人以一臺(tái)設(shè)備抵債,我是債權(quán)人,我該怎么做賬?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/13 20:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)收賬款
2023 09/13 20:24
84785006
2023 09/13 20:27
不能轉(zhuǎn)做收入?
劉艷紅老師
2023 09/13 20:29
這個(gè)是抵債的呀,不做收入
84785006
2023 09/13 20:32
債務(wù)重組呢,可以嗎?
劉艷紅老師
2023 09/13 20:37
這種太復(fù)雜了,前面那種很簡(jiǎn)單
84785006
2023 09/13 20:41
老師講一下,公司需要確認(rèn)收入
劉艷紅老師
2023 09/13 20:46
借:固定資產(chǎn) ?(對(duì)方帳面固定資產(chǎn)原值) 借:營(yíng)業(yè)外支出(固定資產(chǎn)凈值少于債務(wù)金額的差額) 貸:累計(jì)折舊 ?(對(duì)方固定資產(chǎn)帳面所計(jì)提折舊) 貸:應(yīng)收帳款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ?(固定資產(chǎn)凈值多于債務(wù)金額的差額)
84785006
2023 09/13 21:20
差額計(jì)入投資收益還是營(yíng)業(yè)外?
劉艷紅老師
2023 09/13 21:37
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入好些
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