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貿(mào)易公司8月出口一單貨物,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月開銷售發(fā)票開錯了,開的是專票并且稅率是13%,那我9月現(xiàn)在來紅沖,現(xiàn)在再重新開具0%的普票,那我8月所屬期增值稅怎么申報?

84785042| 提問時間:2023 09/13 07:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,8月份按開票的13%交稅,9月紅沖的稅金可以抵以后的內(nèi)銷增值稅,沒有內(nèi)銷可抵就申請退留抵稅
2023 09/13 07:51
84785042
2023 09/13 07:57
那增值稅收入申報表就是這筆出口的也填到第一欄貨物13%貨物增值稅申報表里,不用填下面免稅對應(yīng)的收入里?等9月份增值稅申報再填寫到免稅對應(yīng)的貨物收入那欄,那我這個是不是延遲確認(rèn)出口收入了?出口月份是8月
廖君老師
2023 09/13 08:00
您好,13%增值稅申報是得和開票一致的,出口反正也沒有增值稅,8月沒有開票也可以申報這個免稅收入
84785042
2023 09/13 08:07
那我8月增值稅收入專票正常按包含開錯那筆全部申報,免稅收入也填寫下那筆,等我9月紅沖開具正確的出口普票,9月申報增值稅收入2個就沖銷了,免稅9月就不填寫,這樣子是吧
廖君老師
2023 09/13 08:12
您好,是的,9月的免稅收入是一個開票免稅收入,一個沖上月未開票免稅收入,一正一負(fù)是沒有金額的
84785042
2023 09/13 08:12
我財務(wù)軟件8月相當(dāng)于也得做2次出口的收入,錯的和正確的各做1筆,不然跟稅務(wù)申報收入不一致了;9月再沖銷那筆錯的分錄;進項出口那已勾選確認(rèn),那我出口退稅這個月可以申請么?要配比銷售發(fā)票和進項發(fā)票
廖君老師
2023 09/13 08:16
您好,出口退稅是要有出口發(fā)票,晚一個月申請退稅嘛
84785042
2023 09/13 08:53
9月開的正確出口普票要填寫到開具其他發(fā)票欄+20000,上個月未來發(fā)票沖銷填未開發(fā)票-20000,未來發(fā)票負(fù)數(shù)是不是不給保存?我這邊開具其他發(fā)票和未開發(fā)票都填0可以不?
廖君老師
2023 09/13 08:55
您好,就是填0的,其實負(fù)數(shù)也能保存的,稅務(wù)后臺的邏輯是全年不能為負(fù),先正后負(fù)是合理的
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