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去年做的暫估費用,今年發(fā)票到了,之前的做的賬務(wù)處理要沖掉嗎?

84785013| 提問時間:2023 09/11 10:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,暫估的是需要沖銷的
2023 09/11 10:56
84785013
2023 09/11 10:57
具體怎么做呢?
東老師
2023 09/11 10:57
去年具體是怎么做的?
84785013
2023 09/11 10:58
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估
東老師
2023 09/11 10:59
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付職工暫估負數(shù)
84785013
2023 09/11 11:00
然后今年的發(fā)票呢?
東老師
2023 09/11 11:00
直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
84785013
2023 09/11 11:00
需要再做一筆借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款嗎?
東老師
2023 09/11 11:02
不需要直接按照我說的這么做就行
84785013
2023 09/11 11:02
貸預(yù)付賬款?款是發(fā)票到了今年才支付的
東老師
2023 09/11 11:03
那貸方就是銀行就行
84785013
2023 09/11 11:03
直接做到今年成本里嗎?
東老師
2023 09/11 11:04
對,做一個沖銷的,再做一個正數(shù)會計分錄
84785013
2023 09/11 11:10
那如果是做的暫估費用的發(fā)票全部沒有到,想把之前那筆做暫估的費用調(diào)出來,應(yīng)該怎么做呢?
東老師
2023 09/11 11:10
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785013
2023 09/11 11:12
然后按照這個未分配利潤的金額補交稅嗎?
東老師
2023 09/11 11:13
對的,沒錯是這樣的
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