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老師,收入-成本-費用=利潤 為什么一般納稅人還存在進賬可以抵扣的情況?成本不是已經(jīng)扣掉了嗎?那不是扣了兩遍?
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速問速答您好,沒有重復哦,增值稅價外稅,不在成本費用的金額里,分開記的
借:原材料或管理費用等 應交稅金-應交增值稅-進項稅
2023 09/11 07:19
84784979
2023 09/11 07:23
明白了,謝謝老師
那貸什么呢?
廖君老師
2023 09/11 07:24
您好,貸:銀行? 或? 應付賬款
有些款不是馬上就支付的就是掛往來賬哈
84784979
2023 09/11 08:32
老師,往來賬怎么做分錄,沒有做過呢
84784979
2023 09/11 08:32
老師,往來賬怎么做分錄,沒有做過呢
廖君老師
2023 09/11 08:34
您好,借:原材料或管理費用等 應交稅金-應交增值稅-進項稅??
貸:應付賬款??
這個貸方的 應付賬款就是往來科目嘛
84784979
2023 09/11 09:03
好的,謝謝老師
應付賬款下面就設二級科目,應收—A;應收B
這樣對嗎
廖君老師
2023 09/11 09:05
您好啊,千萬不能把供應商和客戶名稱設在我們科目名稱里哈,他們不夠格的,設置科目的輔助核算(按往來單位)
84784979
2023 09/11 09:06
您說的往來單位,就是設置應收賬款就可以了?
廖君老師
2023 09/11 09:18
您好,就是科目核算有輔助核算,您看一下我們的設置科目哈,這是應收賬款
84784979
2023 09/11 09:19
001-客戶?
這樣怎么知道是哪個客戶呢?
廖君老師
2023 09/11 09:22
您好,這是項目核算,不是客戶名稱啦,是一個總的,具體哪個客戶肯定有名稱的,我一會去開會了,信息晚點回復您哈,請原諒
84784979
2023 09/11 09:23
好的
那客戶下面,還沒繼續(xù)設置是哪家客戶嗎?
廖君老師
2023 09/11 09:24
您好,這是期初設置的哈,圖2是具體單位名稱
84784979
2023 09/11 09:25
明白了,謝謝老師
廖君老師
2023 09/11 10:18
親愛的您好,不好意思,剛才開會去了沒有及時回復您,還請原諒。
有什么需要討論的給我留言哈
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