問題已解決
收到政府補助260萬專項款,怎么做分錄,高新技術(shù)企業(yè),這個錢用來買設(shè)備和支付高新技術(shù)企業(yè)人員工資
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速問速答這個專業(yè)應付款式負債科目,是不是就是用這個科目過度下這個260的金額是怎么花沒得
2023 09/07 12:43
84784986
2023 09/07 12:46
那比方原材料購買
借:原材料
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:專業(yè)應付賬款
借:專業(yè)應付賬款
貸:銀行存款
84784986
2023 09/07 12:48
我不知道,老師你把你的整個思路用分錄提現(xiàn)下
84784986
2023 09/07 12:55
老師那這個專項應付款也沒提現(xiàn)出來這個260萬花完的痕跡啊,那不是可以直接借銀行貸營業(yè)外收入么,還有就是高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)不是應該進研發(fā)支出么?不能做主營業(yè)務成本呢
84784986
2023 09/07 12:59
沒理解老師你舉例子說下,怎么會有差額
84784986
2023 09/07 13:05
老師那明白了,那老師我這個專項高新技術(shù)企業(yè)給的260萬,是否可以放到遞延收益呢?遞延收益和專項應付款有什么區(qū)別呢?
84784986
2023 09/07 13:18
老師我又迷糊了,借專項應付款100帶營業(yè)外收入100這個是怎么出來的
84784986
2023 09/07 13:23
迷糊了,老師你仔細說下,并且我們的260萬是2年沒花完,怎么過度這個專項應付款
84784986
2023 09/07 13:28
哦明白了,意思是我每個月做完了賬后我自己統(tǒng)計出來本月發(fā)生了成本費用的合計數(shù),然后我自己手工做一個分錄把專項應付款里得260萬拿出來成本費用合計數(shù)到營業(yè)外收入里,就好比成本費用合計數(shù)和營業(yè)外收入金額這要一致被?
郭老師
2023 09/07 12:40
借銀行存款,貸專項應付款
借固定資產(chǎn),貸銀行存款,
借研發(fā)支出私有化或者是資本化,
貸銀行存款
對應的成本費用,發(fā)生了借專項應付款、貸其他收益或者營業(yè)外收入。
郭老師
2023 09/07 12:45
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 09/07 12:47
那你收到錢怎么做?
郭老師
2023 09/07 12:51
借銀行存款,貸專項應付款,
借原材料,貸銀行存款,
借主營業(yè)務成本貸原材料
借專項應付款貸營業(yè)外收入。
郭老師
2023 09/07 12:57
你好,專項應付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的差額不就是嗎?借方和貸方的差額呀。
郭老師
2023 09/07 13:00
你好,你買材料,原材料260萬,全部都能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?第一個分錄260萬,第二個分錄100,第三個分錄100,第四個分錄100,你帶進去可以嗎?
郭老師
2023 09/07 13:00
你一個
月
能用了這些錢。
郭老師
2023 09/07 13:05
可以的,沒有區(qū)別。的
郭老師
2023 09/07 13:18
根據(jù)你的主營業(yè)務成本的同學
郭老師
2023 09/07 13:24
你好,就是你做了成本費用多少,你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面多少,體現(xiàn)你用了多少錢,因為這個是專款專用的,不需要交稅,你這個理解吧,如果還不理解的話,你哪個不理解,
郭老師
2023 09/07 13:25
你成本費用是多少,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是多少,讓他相等的等于
道理如果記不住的話,死背
郭老師
2023 09/07 13:30
對的,是的,是這么做的。
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