問(wèn)題已解決

6月的專(zhuān)票抵扣了,因?yàn)殚_(kāi)票錯(cuò)誤8月紅沖收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,并且重開(kāi)了正確發(fā)票,如何賬務(wù)處理及申報(bào)?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/07 09:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好能從原來(lái)的分錄,然后增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 09/07 09:58
84784982
2023 09/07 10:01
負(fù)數(shù)發(fā)票分錄和原來(lái)的一樣,只不過(guò)數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)嗎? 借庫(kù)存 -5 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))-1 貸應(yīng)付賬款 -6 這樣嗎?
84784982
2023 09/07 10:05
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是附表二:20欄紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額這里嗎?
玲老師
2023 09/07 10:07
是的,您這兩個(gè)描述都是正確的。
84784982
2023 09/07 10:11
好的謝謝
玲老師
2023 09/07 10:20
客氣的,祝您工作愉快。
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