問題已解決
老師,開發(fā)票時,我司開出的稅收編碼,跟收到的稅收編碼不一樣,名稱與規(guī)格都對上供應(yīng)商開出的,這個開票可以嗎,我司是商貿(mào)企業(yè)
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速問速答您好,商貿(mào)公司不行呢,如果咱公司有過簡單的包裝加工過程還是可以的
2023 09/07 07:06
84785027
2023 09/07 07:11
只是稅收編碼不太一樣,貨物是一樣的綠豆芽,整理后數(shù)量會有點損耗
廖君老師
2023 09/07 07:12
您好,稅率一樣的吧,那沒事的,
84785027
2023 09/07 07:43
收的普通發(fā)票是免稅,開出的是0稅率呢?
84785027
2023 09/07 07:44
蔬菜肉類稅率為0,正確的嗎?
84785027
2023 09/07 07:44
增值稅和附加稅怎樣計算繳納
廖君老師
2023 09/07 07:44
您好,收到和開出都是不交稅,這是可以的
84785027
2023 09/07 07:45
增值稅和附加稅怎樣計算繳納
廖君老師
2023 09/07 07:52
您好,一般人?增值稅=銷項-進項
附加稅=增值稅*(7%或5%或3%+3%+2%)
84785027
2023 09/07 10:10
我們開的是普通發(fā)票,有收電費,汽車租賃專票,那稅費怎樣計算?
廖君老師
2023 09/07 10:16
您好,我們開出的專普或普稅都是要交增值稅,跟上面的計算一樣嘛,一般人也是銷項減進項,
84785027
2023 09/07 11:20
我們開出的發(fā)票沒有稅金的,是0稅率的
廖君老師
2023 09/07 11:21
您好,咱開收電費,汽車租賃全 是0稅率啊,那根本不用交稅嘛
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