問題已解決
求老師解答一下(1)(2)(3)會計分錄,謝謝
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速問速答1借固定資產(chǎn)1010000
應交稅費應交增值稅進項稅130600
貸銀行存款123600
2023 09/06 14:50
暖暖老師
2023 09/06 14:50
2借管理費用50000
應交稅費應交增值稅進項稅6500
貸銀行存款56500
暖暖老師
2023 09/06 14:51
3借待處理財產(chǎn)損益7300
累計折舊4000
貸固定資產(chǎn)10000
應交稅費應交增值稅進項稅轉出1300
借其他應收款7300
貸待處理財產(chǎn)損益7300
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