問題已解決

老師好 之前確認了收入,未開票。增值稅已經(jīng)申報未開票收入?,F(xiàn)在客戶又補開發(fā)票,我現(xiàn)在分錄怎么做呢?

84785016| 提問時間:2023 09/06 10:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 先原分錄負數(shù)紅沖未開票收入 然后再按發(fā)票來開
2023 09/06 10:33
84785016
2023 09/06 11:32
這個金額只開了一半的票哦,剩下一半還沒要求開。我需要怎么做呢?
樸老師
2023 09/06 11:42
同學(xué)你好 按發(fā)票來做就可以
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