問題已解決

老師,發(fā)放8月工資時少扣了1名員工醫(yī)保的個人部分100元(其他所有人員個人社保部分已從工資表扣除),隨后繳納社保費時100元由公司墊付了,計劃在發(fā)放9月工資時補扣回來,請問本月及下月的會計分錄

84784973| 提問時間:2023 09/06 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時墊付的是其他應收款嗎?如果是的話,借應付職工薪酬工資貸其他應收款100。
2023 09/06 09:51
84784973
2023 09/06 09:52
這是9月收回墊付款的會計分錄嗎,請問8月發(fā)生墊付時工資及社保的分錄分別如何做呀
郭老師
2023 09/06 09:58
是 借應付職工薪酬、社保, 其他應收款,個人負擔的社保, 貸銀行存款, 這個其他應收款里面包含著這個多的100。
84784973
2023 09/06 10:17
老師,可能我沒描述清楚,因為其他人員是正??劾U的,我具體想問少扣的100在發(fā)工資時如何處理,麻煩幫忙看下,謝謝了
郭老師
2023 09/06 10:21
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 09/06 10:21
你描述清楚了,我看懂了,你沒看懂的嗎?
84784973
2023 09/06 10:23
我就是沒看懂,發(fā)工資時賬務不平,有100的差額如何處理
郭老師
2023 09/06 10:25
假設工資是6000。借應付職工薪酬工資6000,貸其他應付款4700,其他應收款100,銀行存款6000減4800,還有具體在哪里,有問題嗎?
84784973
2023 09/06 10:34
有的,其他應收款發(fā)工資時在貸方100,繳社保是在借方100,現(xiàn)在已經(jīng)平了,但9月還需要收回的呀,是不是哪里出了問題
84784973
2023 09/06 10:38
而且其他應收款是資產(chǎn)類科目,發(fā)工資時新增,不應該是在借方嗎
郭老師
2023 09/06 10:41
九月份收回,發(fā)工資的時候不就收回嗎?你還想怎么收回呀?
郭老師
2023 09/06 10:41
你給他少發(fā)下去100,不就是證明收回來啦。
84784973
2023 09/06 10:42
其他應收款發(fā)工資時在貸方100,繳社保是在借方100,現(xiàn)在已經(jīng)平了
84784973
2023 09/06 10:42
我想問的是這個哪里出錯啦
郭老師
2023 09/06 10:48
你好,這種評論的不對嗎?
郭老師
2023 09/06 10:48
這種評論的不對嗎?如果你反應不過來的話,你發(fā)工資的時候正常發(fā)給人家吧,然后再讓他把錢給你,借庫存現(xiàn)金代替他應收款,這個可以吧?
郭老師
2023 09/06 10:48
借庫存現(xiàn)金 貸其他應收款,這個可以吧,這個能理解吧。
84784973
2023 09/06 10:54
老師,我清楚的邏輯關(guān)系的,意思是應該在9月工資里收回其他應收款,但剛剛的分錄在8月工資里貸方就已經(jīng)收回了,這樣沒問題?
郭老師
2023 09/06 10:56
你好,提前收回來沒有問題,可以的,你想在幾月份收回就在幾月份收回,只要能收回就行。
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