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未抵的進項放在待抵扣進項稅額,現在勾選抵扣,進項大于銷項,這個結轉的分錄怎么寫呢?

84785044| 提問時間:2023 09/01 14:12
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023 09/01 14:13
84785044
2023 09/01 14:18
好的,謝謝
家權老師
2023 09/01 14:19
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