問題已解決
老師這個問題麻煩解答下謝謝公司當(dāng)月開具銷項稅額2632.2,本月未取得進(jìn)項發(fā)票 1.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是: 2.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是: 3.本月應(yīng)交增值稅2632.2,但是勾選進(jìn)項稅額為7078.02,需要做會計分錄嗎?如果需要,分錄為:9
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速問速答你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進(jìn)項稅的數(shù)據(jù)的 ; 你 不管留抵還是繳納 ;都要結(jié)轉(zhuǎn)下; 到時和你 增值稅申報表核對一致?
2023 09/01 10:55
84785029
2023 09/01 11:00
那這個會計分錄該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,老師
meizi老師
2023 09/01 11:04
你好;? ?借銷項稅 、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項稅? ?、 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785029
2023 09/01 11:19
看不明白[捂臉]麻煩老師了
meizi老師
2023 09/01 11:21
你好; 這個是留抵進(jìn)項稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ; 你上面不是說你? 留抵了嘛??
84785029
2023 09/01 11:36
這個借銷項稅,貸進(jìn)項稅是?
meizi老師
2023 09/01 11:40
你好;? ?銷項稅原來在貸方計提; 進(jìn)項稅 收到發(fā)票在借方做賬; 你結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是不是銷項稅和進(jìn)項稅反方向結(jié)轉(zhuǎn)?
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