問(wèn)題已解決

老師你好,我想問(wèn)一下專票上個(gè)月做了賬但是沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月認(rèn)證抵扣了應(yīng)該怎么做賬呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/31 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證,怎么做的?做了進(jìn)項(xiàng)嗎?
2023 08/31 15:47
84784982
2023 08/31 15:54
做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 08/31 15:57
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784982
2023 08/31 16:28
就是 還是需要在最后結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的增值稅之前做一筆哇,需要附憑證嗎?
郭老師
2023 08/31 16:33
可以沒(méi)有原始憑證的。
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