問題已解決
請問老師,我們公司采購的一套模具用于高新項目研發(fā),但是技術當時沒提報,在6月份入到了生產中,分錄如下: 借:原材料—模具 應交稅金—應交增值稅進項稅金 貸:應付賬款 現在7月份結賬,我想把入在6月份的模具沖減,入到7月份,先做一個紅字沖減原分錄,因為進項稅金已在7月份抵扣,所以只沖減原材料和應付賬款,然后把原材料和應付賬款入在7月研發(fā)費用中,可以嗎?
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速問速答可以的,可以這么做的。
2023 08/28 09:08
84785016
2023 08/28 09:11
老師,就是這套模具的進項稅金已經在6月份抵扣,然后我只把原材料—模具,和應付賬款沖減,入到7月份,可以哈
郭老師
2023 08/28 09:12
的是的,可以的啊,
進項不要動了,可以不用動
你只紅沖一部分,那部分錯誤的。
84785016
2023 08/28 09:19
老師,您的意思是,進項稅金不動還在6月份,只沖紅6月份的原材料和應付款,然后把原材料和應付款入在7月份,是錯誤的,不可以這樣操作是嗎?
郭老師
2023 08/28 09:23
可以這么做的,就是這么做。
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