問題已解決
去年有筆折舊忘記計提了,但是去年所得稅已經(jīng)交了,我多繳納的稅費是從今年的扣呢還是申請補退呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
一般是今年抵
2023 08/27 17:12
84785032
2023 08/27 17:15
今年沖的話我怎么入賬呢
小菲老師
2023 08/27 17:16
同學,你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:累計折舊
84785032
2023 08/27 17:17
沖今年的稅費,那我還需要計入以前年度損益,未分配利潤么
小菲老師
2023 08/27 17:17
同學,你好
需要的,直接抵利潤
84785032
2023 08/27 17:33
計入以前年度損益了我還怎么抵今年的利潤呀 你話給我說完呀大姐
小菲老師
2023 08/27 17:34
同學,你好
你所得稅匯算清繳的時候,把這部分費用調(diào)增
84785032
2023 08/27 17:48
不是說了麻 匯算清繳已經(jīng)過了,稅費都交了呀
小菲老師
2023 08/27 17:49
同學,你好
你是匯算清繳也完成了嘛??
那就直接計入當期費用
借:管理費用
貸:累計折舊
84785032
2023 08/27 17:50
不浪費彼此時間呀
小菲老師
2023 08/27 17:51
同學,你好
你是匯算清繳也完成了嘛??
那就直接計入當期費用
借:管理費用
貸:累計折舊
84785032
2023 08/27 17:57
對呀我不是寫得很清楚麻!
小菲老師
2023 08/27 17:57
同學,你好
做這個分錄
借:管理費用
貸:累計折舊
閱讀 278