問題已解決
老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動,客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務(wù)費或營銷費,但我們增值稅申報的是貨物 服務(wù)那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務(wù)范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報增值稅稅時在貨物那申報?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
不可以的 稅率不一樣
開票后申報的時候跟稅務(wù)專管員聯(lián)系下 把您把申報表權(quán)限調(diào)整下 可以填6%稅率欄次的
2023 08/26 21:41
84784982
2023 08/26 21:41
我們是小規(guī)模
84784982
2023 08/26 21:42
稅率都是1%
bamboo老師
2023 08/26 21:42
那您可以填在貨物欄次 稅率一樣 金額不大 沒太大影響
一般納稅人是不可以的
閱讀 426