問題已解決

老師好,這種情況怎么處理,電話費我們交了1000,但是開票給我們開了1200,其中200是我們預(yù)存的,通過銀行存款已經(jīng)支付了,銀行支付1000,開票是1200 不能掛往來的,借 管理費用1200 貸 銀行1000 差額怎么處理

84785013| 提問時間:2023 08/26 15:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,那個是可以掛預(yù)收賬款的
2023 08/26 15:57
84785013
2023 08/26 15:58
不能掛對方的往來的,應(yīng)該怎么處理
小鎖老師
2023 08/26 15:59
那只能掛營業(yè)外這個
84785013
2023 08/26 16:00
好像也不對吧 還有其他的處理方式嗎
小鎖老師
2023 08/26 16:01
其他也每沒科目了,其實最正常的是往來
84785013
2023 08/26 16:03
這樣處理 可以嗎 我們付款付了1000 電信開票過來1200 直接就是我們付款的1000 做費用
小鎖老師
2023 08/26 16:05
直接做1000的費用是嗎這個
84785013
2023 08/26 16:06
對的 開票開了1200 我們實際付款是1000
84785013
2023 08/26 16:09
200的話 相當(dāng)于預(yù)存在里面的
小鎖老師
2023 08/26 16:10
那也可以,直接做費用2000的這個
84785013
2023 08/26 16:11
我的意思是 我直接就根據(jù)付款的金額做費用了 付款金額小于發(fā)票金額 這樣有問題沒
小鎖老師
2023 08/26 16:11
這個是不影響的,是可以這樣操作的
84785013
2023 08/26 16:12
好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 08/26 16:15
不客氣的,祝您開心
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