問題已解決
老師,我想問下匯算清繳的時候,我把庫存表的暫估調(diào)增了,庫存表的暫估就應(yīng)該沒有了,這個分錄應(yīng)該怎么做。
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速問速答您好, 把前面暫估的分錄做負(fù)數(shù)就可以了
2023 08/26 13:48
84785040
2023 08/26 14:48
因為是去年的庫存,也是這樣直接沖就可以是吧。我還給人調(diào)到未分配利潤那
劉艷紅老師
2023 08/26 15:00
你去年用的是哪個科目了?
84785040
2023 08/26 15:00
借庫存商品,帶應(yīng)付賬款暫估
劉艷紅老師
2023 08/26 15:06
那就把這筆做負(fù)數(shù)就可以了
84785040
2023 08/26 15:21
好的,老師
劉艷紅老師
2023 08/26 15:29
是的,是的, 就是這樣的
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