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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
答案為什么沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行核算?差錯(cuò)更正不是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
我看題目中的說(shuō)當(dāng)年的差錯(cuò)更正 ,通過(guò)以前年度損益的事以前年度 的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正哈~
2023 08/25 14:50
84784957
2023 08/25 15:31
這是題干,不是發(fā)生在資產(chǎn)負(fù)債表日之前的嗎
曉詩(shī)老師
2023 08/25 15:43
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)發(fā)生在次年,報(bào)告年度的有關(guān)賬目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),特別是損益類(lèi)科目在結(jié)賬后已無(wú)余額。因此,資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生的調(diào)整事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)分別以下情況進(jìn)行處理: (一)涉及損益的事項(xiàng),通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目核算,調(diào)整完成后,應(yīng)將 “以前年度損益調(diào)整”科目的貸方或借方余額,轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。如果是資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 的話(huà),這里處理的不合理。
84784957
2023 08/25 16:21
老師這么處理正確嗎?
曉詩(shī)老師
2023 08/25 16:40
對(duì)的 就是把損益科目替換一下 結(jié)轉(zhuǎn)一下以前年度損益就可以了
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