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問題已解決
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)已抵扣分錄怎么寫
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速問速答進(jìn)項(xiàng)已抵扣是以應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目體現(xiàn)
2023 08/23 16:21
84785023
2023 08/23 16:35
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
是這樣嗎
家權(quán)老師
2023 08/23 16:40
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785023
2023 08/23 17:30
好的,大于0,借貸方金額填寫留抵的金額嗎
家權(quán)老師
2023 08/23 17:32
大于0就是應(yīng)交的增值稅
84785023
2023 08/24 16:16
謝謝老師,商貿(mào)公司采購時(shí)提前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要用 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)中間科目記賬嗎?直接用進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎
家權(quán)老師
2023 08/24 16:18
沒勾選,只做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)分錄
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