問題已解決
你好,一家公司和我們公司合作,一直是我們先開票下月回款,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,但有一個月是當月開票當月回款,我直接轉(zhuǎn)為收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,但來對賬時差點就把當月回款的那一筆漏了,這種要怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;你具體是什么業(yè)務的 ; 看本月是否符合收入 ;這樣才好判斷的;
2023 08/22 16:37
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2023 08/22 16:39
冷庫租賃費
meizi老師
2023 08/22 16:41
你好; 你租期開始沒有 ;比如5月開始的租期; 你5月開票;就做收入 ;然后 6月收款; 直接做;借銀行存款貸應收賬款? ; 5月做;借應收賬款貸收入;應交稅費-應交增值稅
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2023 08/22 16:44
當月開票,當月收款的那一筆就是沒有做借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收務,直接做成借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入
meizi老師
2023 08/22 16:45
你好;? 當月收款當月開票;你這樣做 銀行存款借方;那就沒有問題的; 可以這樣做的
84784998
2023 08/22 16:45
所以現(xiàn)在來對賬就漏了那一筆,
84784998
2023 08/22 16:47
是不是公司與公司之間還要做一個輔助賬之類的
84784998
2023 08/22 16:48
不然只看這個賬本還查不清楚的感覺
meizi老師
2023 08/22 16:55
你好; 一般走往來賬核算就行了 ; 做二級科目區(qū)分下。你走應收賬款- 客戶輔助核算 來區(qū)分??
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