上月有公司通行費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù),分錄為借管理費(fèi)用 8197.05元 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額245.91元 貸銀存 8442.96元。 但是在本月檢查認(rèn)證勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)有14張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開票有問題后,讓經(jīng)辦人去重新紅沖錯(cuò)誤的14張發(fā)票時(shí)也將上月其他正確發(fā)票紅沖重新開具了藍(lán)字發(fā)票。我在本月將上月的憑證重新沖銷后應(yīng)該怎樣重做呢? 是 借管理費(fèi)用 8197.05元 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額226.8元 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 19.11元 貸銀存8442.96元 這樣做對(duì)嗎?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,您這個(gè)分錄是沒錯(cuò)的,是可以對(duì)的
2023 08/21 16:25
閱讀 170
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 上月做的分錄:借銷售費(fèi)用7075.47,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)424.53貸銀存存款7500本月退回多收的1500,怎么做分錄,怎么沖紅 231
- 老師,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了,要轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,再做一比:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?發(fā)票是通行費(fèi)電子發(fā)票 823
- 收到一張進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,上月已認(rèn)證抵扣,這個(gè)月怎么沖銷,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 上月是:借:管理費(fèi)用-服務(wù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 1983
- 上月借方:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入,未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后要做借方:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方管理費(fèi)用,對(duì)嗎 1327
- 老師我們公司現(xiàn)在沒有收入,2月賬上有進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證,有兩筆我沒做應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月可以紅字沖銷重新做正確的嗎? 38
最新回答
查看更多- 老師凈利潤(rùn)就是把費(fèi)用減了? 是這樣嘛謝謝 18小時(shí)前
- 毛利是不是就是收入-成本來(lái)著 18小時(shí)前
- 老師你說(shuō)跟利潤(rùn)表不一樣怎么搞 18小時(shí)前
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容