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一般納稅人,有進項稅額轉(zhuǎn)出,加計附表四怎么填
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速問速答1.當期按照規(guī)定可計提、調(diào)減、抵減的加計抵減額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》 “二、加計抵減情況”相關欄次。
2.以前稅款所屬期可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當期一并計提,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”第2列“本期發(fā)生額”中
2023 08/18 17:06
84785010
2023 08/18 17:09
本期進項加計6172.99 進項稅額轉(zhuǎn)出的,加計是985.48 我是這樣填嗎,填個差額在第2列?
樸老師
2023 08/18 17:11
嗯
是這樣填寫的哦
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