問題已解決

老師,公司攬的活兒給別的公司做了,我們公司就把發(fā)票開了,一年后對方公司來要帳,我們又用自己的庫存抵給了對方,怎么作帳?

84784969| 提問時(shí)間:2023 08/17 16:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 可以的;? 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品?
2023 08/17 16:36
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