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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么沖減上月多計(jì)提工資 管理費(fèi)用顯示是負(fù)數(shù)
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速問速答您好,因?yàn)樯蟼€月管理費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了
2023 08/16 10:05
84785040
2023 08/16 10:05
那怎么操作呢老師
東老師
2023 08/16 10:06
正常沖銷就行,負(fù)數(shù)也沒事
84785040
2023 08/16 10:06
科目余額表也是負(fù)數(shù)呀 不影響嗎
東老師
2023 08/16 10:06
科目余額表管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤不就沒余額了嗎
84785040
2023 08/16 10:07
好像也會有吧
東老師
2023 08/16 10:07
你要是沒轉(zhuǎn)到本年利潤就有
84785040
2023 08/16 10:07
負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
東老師
2023 08/16 10:08
對,管理費(fèi)用負(fù)數(shù)按照負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
84785040
2023 08/16 10:08
好的 我結(jié)賬我看看
東老師
2023 08/16 10:09
嗯,好的你先操作我看看吧
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