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不征稅收入與支出額如何填報(bào)所得稅匯算清繳表?

84785040| 提問時(shí)間:2023 08/16 09:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在進(jìn)行匯算清繳時(shí),需要將不征稅收入正確填報(bào)。 對于不征稅收入,在匯算清繳中需要填報(bào)哪些內(nèi)容呢?首先,需要在收入明細(xì)表中列出所有的收入,包括不征稅收入。其次,需要在稅收優(yōu)惠明細(xì)表中列出所有的稅收優(yōu)惠,包括不征稅收入對應(yīng)的稅收優(yōu)惠。 以下是涉及不征稅收入的填報(bào)內(nèi)容: A. 收入明細(xì)表: 1. 收入名稱:填寫不征稅收入的名稱或類別。 2. 收入金額:填寫不征稅收入的金額。 3. 是否屬于稅收優(yōu)惠:選擇“否”,因?yàn)椴徽鞫愂杖氩粚儆诙愂諆?yōu)惠。 B. 稅收優(yōu)惠明細(xì)表: 1. 優(yōu)惠項(xiàng)目名稱:填寫“不征稅收入”。 2. 優(yōu)惠金額:填寫不征稅收入的金額。 3. 享受優(yōu)惠的依據(jù):填寫相關(guān)的法律法規(guī)或政策文件。 為便于稅務(wù)部門核查,企業(yè)在申報(bào)匯算清繳時(shí)應(yīng)保留相關(guān)的證明文件。例如,對于依法免征個(gè)人所得稅的收入,企業(yè)可能需要保留國債或金融債券利息證明、福利費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金發(fā)放憑證等。 此外,如果企業(yè)還享受了其他稅收優(yōu)惠,也需要逐項(xiàng)填寫在稅收優(yōu)惠明細(xì)表中
2023 08/16 09:39
84785040
2023 08/16 09:44
請例一下不征稅收入和支出應(yīng)填的表單編號
樸老師
2023 08/16 09:56
A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表?不征稅收入填列《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》行次8、9;不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,填列《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》
84785040
2023 08/16 10:09
笫4和笫11項(xiàng)要填嗎,我們的收和支是-樣的,沒有結(jié)余
樸老師
2023 08/16 10:14
同學(xué)你好 對的 需要填寫
84785040
2023 08/16 10:14
匯算清繳我更正補(bǔ)填了不征稅收入支出的話那我的財(cái)務(wù)報(bào)表要相應(yīng)更改哪些內(nèi)容(原賬不征稅收支是掛在往來賬上的)
樸老師
2023 08/16 10:21
同學(xué)你好 對的 按照正確的更正
84785040
2023 08/16 10:24
是要把不征稅收支加在財(cái)報(bào)的什么項(xiàng)目?
樸老師
2023 08/16 10:31
其他不征稅收入 這里
84785040
2023 08/16 10:32
資負(fù)表和利潤表上沒有這項(xiàng)嘛
樸老師
2023 08/16 10:43
你說的不是申報(bào)表嗎
84785040
2023 08/16 12:41
我說的就是匯算表更正申技增加填報(bào)了不征稅收支以后 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的年報(bào)表需要做相應(yīng)更改嗎 ?不征稅收支是單獨(dú)核算的政府專項(xiàng)資金收支掛在往來賬不涉及公司本身的收入支出
樸老師
2023 08/16 12:50
你按賬上做的出表就可以了
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