問題已解決

賬上現(xiàn)在有留底稅額15000,稅務(wù)局讓把留底稅額15000申報的時候按無票收入申報掉,下個月開票的時候再重新抵扣,現(xiàn)在這個賬怎么做。

84784991| 提問時間:2023 08/15 18:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 這個是無票收入的,下一個月開了發(fā)票之后紅沖這個就可以的,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)然后再做發(fā)票的。
2023 08/15 18:19
84784991
2023 08/15 18:21
但是我應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目下面了,怎么辦
郭老師
2023 08/15 18:23
你好,下個月開了發(fā)票一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的,這個有什么關(guān)系
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