問題已解決
我今天在申報增值稅一般納稅人申報表的時候,有這樣一個情況,我六月份開的一張發(fā)票,七月份已經(jīng)正常繳稅金繳掉了,但是七月份他們那邊把發(fā)票寄回來說。那張發(fā)票不能用,讓我重新給他們開一份,七月份我就把那張發(fā)票,六月份的發(fā)票沖紅,重新開了一張發(fā)票,這樣的話七月份的發(fā)票就是一正一負(fù),嗯,不存在稅金,但是我這個月報的時候。他那里有一個申報表,附表二里面有一個就是紅字發(fā)票信息表,有那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的那個稅金。他就一直都產(chǎn)生這個稅金,所以說我這個稅報不了。
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速問速答同學(xué)你好
你正常申報就可以了
轉(zhuǎn)出的附表二轉(zhuǎn)出
2023 08/15 14:20
84784955
2023 08/15 14:24
不行,提示,主表和附表二數(shù)字不一致
樸老師
2023 08/15 14:30
主表是銷項的呀
銷項填寫的對嗎
84784955
2023 08/15 14:32
銷項沒有數(shù)字,一正一負(fù),是0
樸老師
2023 08/15 14:45
那你附表二按照勾選的填寫就可以了
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