問題已解決
賬上應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表不一致找不到原因咋辦
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速問速答您好
請(qǐng)問是增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額明細(xì)都逐一一筆一筆核對(duì)了嗎
2023 08/13 22:11
84784961
2023 08/13 22:14
核對(duì)了也,有的結(jié)轉(zhuǎn),有的沒結(jié)轉(zhuǎn),還有加計(jì)抵減結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)在找不到原因
bamboo老師
2023 08/13 22:14
核對(duì)的都是正確的嗎 大概多少金額
84784961
2023 08/13 22:18
大概4000多有目前發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤如果更正影響往期已報(bào)利潤(rùn)表
bamboo老師
2023 08/13 22:18
那您可以做到本期啊?
84784961
2023 08/13 22:20
做到本期也利潤(rùn)表數(shù)據(jù)也變的吧怎么做
bamboo老師
2023 08/13 22:21
請(qǐng)問您是賬上多了 還是申報(bào)表多了
是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)稅額的原因 都沒有查到嗎
bamboo老師
2023 08/13 22:22
是哪期數(shù)據(jù)有誤能查出來嗎
84784961
2023 08/13 22:24
申報(bào)表是正確的賬上要交稅,申報(bào)表不用交一部分上期留底一部分加計(jì)抵減額 沒查到原因
bamboo老師
2023 08/13 22:26
那就是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額少了 或者銷項(xiàng)稅額多了
銷項(xiàng)稅額跟開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)也不能核對(duì)一致嗎?
84784961
2023 08/13 22:28
我目前核對(duì)能對(duì)的上是不是我結(jié)轉(zhuǎn)哪里出問題了本來結(jié)轉(zhuǎn)這就很糊涂
bamboo老師
2023 08/13 22:28
那您結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么寫的?
84784961
2023 08/13 22:29
找了兩天了沒找到哎有啥方法不
bamboo老師
2023 08/13 22:30
首先期數(shù)數(shù)據(jù)是否正確
然后逐一核對(duì)銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 加計(jì)扣除
如果還是找不到 就只好做分錄直接調(diào)整了
按理 銷項(xiàng)稅額是不會(huì)錯(cuò)的 比較有開票系統(tǒng)匯總表? 申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
84784961
2023 08/13 22:35
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 :應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我也忘了有上月有留底稅了加計(jì)抵減留底多每次都直接做的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:其他收益—政府補(bǔ)助
bamboo老師
2023 08/13 22:36
那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的金額正確的嗎
84784961
2023 08/13 22:38
怎么看正確不正確
bamboo老師
2023 08/13 22:39
未交增值稅科目有余額么?
您說的不需要交稅那這個(gè)科目應(yīng)該沒有余額
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅也沒有 余額?
現(xiàn)在您哪個(gè)科目有余額
84784961
2023 08/13 22:40
現(xiàn)在是都有余額啊和申報(bào)表對(duì)不上申報(bào)表數(shù)據(jù)沒問題
84784961
2023 08/13 22:41
賬上和已經(jīng)報(bào)的增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上
bamboo老師
2023 08/13 22:41
您不是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額科目嗎?
現(xiàn)在還每個(gè)月科目都有余額?
把您科目余額表截圖一下可以嗎
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