問(wèn)題已解決

老師,6月開(kāi)票錯(cuò)誤,沒(méi)有的收入出納開(kāi)錯(cuò)了,6月交了稅,7月份紅沖了,這種要如何處理?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/12 14:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 7月做負(fù)數(shù)分錄,會(huì)抵扣7月的收入的
2023 08/12 14:35
84785018
2023 08/12 14:42
7月沒(méi)有收入,只有這筆負(fù)數(shù),麻煩
劉艷紅老師
2023 08/12 14:44
是小規(guī)模還是一般納稅人了?
84785018
2023 08/12 15:25
一般納稅人
84785018
2023 08/12 15:25
開(kāi)了專(zhuān)票
劉艷紅老師
2023 08/12 15:28
這個(gè)需要去稅務(wù)局窗口才能申報(bào)了
84785018
2023 08/12 15:32
老師,可以申報(bào)的,就是上個(gè)月交了這個(gè)的增值稅和城建稅,這個(gè)月紅沖,紅回交的增值稅,這種處理合適嗎?金額不大,104.44增值稅,出納做兩家賬,開(kāi)錯(cuò)了,不是我家收入
劉艷紅老師
2023 08/12 15:39
能申報(bào)就沒(méi)有問(wèn)題的
84785018
2023 08/12 15:51
老師,做賬紅沖就可以了是嗎?
劉艷紅老師
2023 08/12 15:52
是的,做賬做負(fù)數(shù)就可以
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