問題已解決
老師第一張圖的第五問以及第二章圖的第四問?不都是返利嗎?怎么第一個是做到進項稅額,而第二章確是進項很稅額轉出?我表示已經沒太懂?
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速問速答你好 可以看下第一個題目的全部嗎
看是起來猜測是委托代銷?
2023 08/11 19:48
來來老師
2023 08/11 19:55
或是您看下是不是做的是負數分錄?
如果是的話? 那么就和轉出本質是一樣的
銷售方開具銷售紅字發(fā)票沖減銷售收入與銷項稅額,購買方沖減成本與進項稅額。
參考政策:國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優(yōu)惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按現行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票;
《國家稅務總局關于商業(yè)企業(yè)向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發(fā)[2004]136號)。
84785028
2023 08/11 21:14
沒有代銷的問題,一個是自己銷售后有返利,做到了進項稅額用負數,另一個是收到供應商的返利做了進項稅額轉出。但問題解析和答案的表不一樣?
來來老師
2023 08/11 21:23
你好 增值稅稅申報表填寫是一樣的
就是做賬方面 這個一般收到紅票做進項負數
但是做進項稅額轉出實務中也常見 最終計算是一樣的
考試主要看教材 建議找到教材(不是網校給的 是考試大綱教材看下)看下是用的那種
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