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老師,我司前期有暫估入庫,本月實際取得發(fā)票了,怎么做賬務(wù)處理

84785020| 提問時間:2023 08/11 17:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2023 08/11 17:31
84785020
2023 08/11 17:39
老師,我不是太清楚,比如,我司前期是憑空暫估應(yīng)付8萬,本期實際收到2萬的發(fā)票,怎么做
家權(quán)老師
2023 08/11 17:43
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用8 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商8 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商8 ? ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商2 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商2 貸:銀行存款2
84785020
2023 08/11 17:52
沖暫估時, 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)金額是負(fù)的?
家權(quán)老師
2023 08/11 17:56
自己調(diào)整借貸方向就是了,
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