問(wèn)題已解決

老師,我公司名下的車,轉(zhuǎn)買給個(gè)人了,然后不是公賬轉(zhuǎn)的,而且不需要開(kāi)發(fā)票,這樣子我怎么做賬呀

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/11 11:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,我發(fā)給你具體的分錄。
2023 08/11 11:22
玲老師
2023 08/11 11:23
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款等。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
84784967
2023 08/11 11:25
但是我沒(méi)有開(kāi)票哦
84784967
2023 08/11 11:26
我的社會(huì)團(tuán)體的
玲老師
2023 08/11 11:30
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,做無(wú)票收入處理分錄是一樣的。
84784967
2023 08/11 11:41
那要交多少稅呢
玲老師
2023 08/11 11:49
一般納稅人13%,小規(guī)模1%。
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