問題已解決

一般納稅人進(jìn)賬比銷賬多的時候,結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項分錄怎么做

84785020| 提問時間:2023 08/11 10:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你這個是 留底進(jìn)項稅的; 比如??如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2023 08/11 10:16
84785020
2023 08/11 10:32
假如我進(jìn)賬稅10銷項稅5,上面老師說的那個分錄怎么做
meizi老師
2023 08/11 10:37
你好;? ?是的;??借 銷項稅5; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸進(jìn)項稅10;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5
84785020
2023 08/11 10:44
下個月又產(chǎn)生了銷項稅6,怎么做分錄
meizi老師
2023 08/11 10:48
你好;? 你把5抵減了。 繳納1就行了。? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6, 貸:, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1貸銀行存款 1。。 ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~
    • <label id="hwhf8"></label>
      <rt id="hwhf8"><optgroup id="hwhf8"><li id="hwhf8"></li></optgroup></rt>
      <dl id="hwhf8"></dl>
    • <table id="hwhf8"></table>