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一般納稅人進(jìn)賬比銷賬多的時候,結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項分錄怎么做
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速問速答你好;? 你這個是 留底進(jìn)項稅的; 比如??如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2023 08/11 10:16
84785020
2023 08/11 10:32
假如我進(jìn)賬稅10銷項稅5,上面老師說的那個分錄怎么做
meizi老師
2023 08/11 10:37
你好;? ?是的;??借 銷項稅5; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸進(jìn)項稅10;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5
84785020
2023 08/11 10:44
下個月又產(chǎn)生了銷項稅6,怎么做分錄
meizi老師
2023 08/11 10:48
你好;? 你把5抵減了。 繳納1就行了。?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6,
貸:,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6。
同時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1貸銀行存款 1。。
?
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