問(wèn)題已解決

以前期有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/11 10:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你的意思要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 ; 你有哪些余額掛著的;我看看 怎么結(jié)轉(zhuǎn)??
2023 08/11 10:06
84784953
2023 08/11 10:08
就是有留底稅額
84784953
2023 08/11 10:08
這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額
meizi老師
2023 08/11 10:09
你值錢(qián)了留底的進(jìn)項(xiàng)稅30 ; 是掛的那個(gè)科目借方; 我看怎么結(jié)轉(zhuǎn);
84784953
2023 08/11 10:14
以前期留底稅額他沒(méi)有寫(xiě)分錄,是在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里邊,月末余額體現(xiàn)的
meizi老師
2023 08/11 10:15
你好;? ?比如?? 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。
84784953
2023 08/11 10:20
留底稅額呢
meizi老師
2023 08/11 10:23
你留抵進(jìn)項(xiàng)稅要拿去抵減 銷(xiāo)項(xiàng)稅的 ;? 你銷(xiāo)項(xiàng)稅是100 ;? 留底和進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)是50的 ;? 抵減繳納50? ?
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