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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司在網(wǎng)上購(gòu)買商品,老板用微信支付寶支付,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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速問速答借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-法人
2023 08/10 20:55
84784989
2023 08/10 20:58
微信支付能貸其他貨幣資金嗎?如果按老師說的貸其他應(yīng)付款,那后期這個(gè)科目還需要做其他賬務(wù)處理嗎?
劉艷紅老師
2023 08/10 20:59
收到發(fā)票再報(bào)銷給法人就可以了,相當(dāng)于是法人代付了
84784989
2023 08/10 21:04
報(bào)銷給法人需要做賬務(wù)處理嗎?貸其他應(yīng)付款后期還需要做賬務(wù)處理嗎?
本月購(gòu)買設(shè)備
借:固定資產(chǎn)—生產(chǎn)設(shè)備
貸:其他應(yīng)付款—法人
下月報(bào)銷給法人:
借:其他應(yīng)付款—法人
貸:銀行存款—建行
劉艷紅老師
2023 08/10 21:05
這樣就可以了,其他應(yīng)付款沖掉了
84784989
2023 08/10 21:07
做了其他應(yīng)付款科目,后期一定要沖掉是嗎?個(gè)人微信支付可不可以貸其他貨幣資金這個(gè)科目?
劉艷紅老師
2023 08/10 21:07
這種計(jì)入法人代付更好,是的,這個(gè)要沖的
84784989
2023 08/10 21:25
其他應(yīng)付款我再理解了,謝謝老師的幫助。上個(gè)月大征期急著報(bào)稅務(wù)報(bào)表,當(dāng)時(shí)也沒仔細(xì)看現(xiàn)金流量表,這個(gè)月做七月份的賬發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我找到錯(cuò)誤原因是現(xiàn)金支付不夠,沒有做取現(xiàn)備用分錄,
劉艷紅老師
2023 08/10 21:27
不客氣,很高興幫您
84784989
2023 08/10 21:31
其他應(yīng)付款我再理解了,謝謝老師的幫助。上個(gè)月大征期急著報(bào)稅務(wù)報(bào)表,當(dāng)時(shí)也沒仔細(xì)看現(xiàn)金流量表,這個(gè)月做七月份的賬發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我找到錯(cuò)誤原因是現(xiàn)金支付不夠,沒有做取現(xiàn)備用分錄,個(gè)人用微信支付的我都做了貸現(xiàn)金,現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理?第二季度報(bào)表都報(bào)稅務(wù)了,反結(jié)帳又擔(dān)心會(huì)有影響,只改付款方式,現(xiàn)金流量表修改一下應(yīng)該問題不大吧?貸其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表又會(huì)有變化,請(qǐng)老師指導(dǎo)怎么處理現(xiàn)金負(fù)數(shù)問題
劉艷紅老師
2023 08/10 21:32
這個(gè)稅務(wù)局看得明白,是你做錯(cuò)了,下次申報(bào)按正確的申報(bào)就可以了
劉艷紅老師
2023 08/10 21:32
我上次申報(bào)的也是負(fù)數(shù),關(guān)系不大,這個(gè)季度調(diào)正就可以了
84784989
2023 08/10 21:37
老師的意思是1-6月做錯(cuò)的現(xiàn)金分錄,我不用反結(jié)帳去改之前做錯(cuò)的現(xiàn)金分錄是嗎?這個(gè)月微信支付購(gòu)買的商品等我又做成了現(xiàn)金支付,七月做錯(cuò)的可以改成貸其他應(yīng)付款—法人 或貸其他貨幣資金是嗎?
劉艷紅老師
2023 08/10 21:39
是的,是的,就是你說的這樣
84784989
2023 08/10 21:46
上個(gè)季度現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)就按老師說的不改了。這個(gè)季度再調(diào)整過來,七月份沒有做取現(xiàn),那就只能改成借管理費(fèi)用等貸其他貨幣資金,八月份這個(gè)月我再讓老板從公賬上取現(xiàn)出來,我再做一筆借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款
以后微信支付我就用其他貨幣資金科目做分錄,這樣處理對(duì)嗎?
劉艷紅老師
2023 08/10 22:12
你的**支付是計(jì)入公司貨幣資金,不是法人代收的吧
84784989
2023 08/11 15:22
上個(gè)季度在現(xiàn)金不足的情況下貸了現(xiàn)金,導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金為負(fù)數(shù)。這個(gè)季度準(zhǔn)備調(diào)整現(xiàn)金為正數(shù),之前我做的現(xiàn)金支付分錄都是法人用個(gè)人賬戶微信支付的,這種情況我調(diào)整分錄您看是不是這樣:xx月憑證更正
借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—法人(之前分錄是借銷售費(fèi)用等貸庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)老師指導(dǎo)我對(duì)這個(gè)分錄理解的對(duì)嗎?)
本月現(xiàn)金不足時(shí)做想沖掉上筆其他應(yīng)付款:取現(xiàn)備用
借:庫(kù)存現(xiàn)金—公司沒有出納現(xiàn)金到法人個(gè)人你看這樣可以嗎? 貸:銀行存款—公賬
這里摘要怎么寫?歸還法人代付款
借:其他應(yīng)付款—法人
貸:庫(kù)存現(xiàn)金—備用
謝謝老師再指導(dǎo)一下,理解錯(cuò)的地方請(qǐng)老師告知
劉艷紅老師
2023 08/11 15:30
你這樣寫沒有問題,摘要寫調(diào)賬就可以了
84784989
2023 08/11 15:41
請(qǐng)老師仔細(xì)再看看三個(gè)分錄是不是沒有寫錯(cuò)?。康谝淮巫稣{(diào)賬總擔(dān)心會(huì)做錯(cuò),麻煩您了!
劉艷紅老師
2023 08/11 15:43
可以的,這種調(diào)賬只要調(diào)平就可以了,我看了分錄 沒有問題
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