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劃線部分老師能幫忙解釋下么,為啥要這么計算
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遞延所得稅負(fù)債年末50 年初40 本年增加50-40=10
遞延所得稅負(fù)債是應(yīng)納稅暫時性差異發(fā)生額*企業(yè)所得稅稅率
10/25%是計算本期應(yīng)納稅暫時性差異發(fā)生額
2023 08/09 10:25
84784954
2023 08/09 10:39
好的,謝謝老師
bamboo老師
2023 08/09 10:53
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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