當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果我2021年做賬的時(shí)候收入做多了,就是做錯(cuò)了。我應(yīng)該要怎么在這個(gè)月沖掉呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),當(dāng)時(shí)做的是這個(gè)嗎?你的增值稅是怎么申報(bào)的?開了發(fā)票沒有?
2023 08/08 11:50
84785006
2023 08/08 11:52
增值稅申報(bào)是沒有問題的,是做賬做錯(cuò)了,就是本來收入是20萬的,我做錯(cuò)成了30萬了。然后直接在當(dāng)期沖減收入嗎
郭老師
2023 08/08 11:53
你好,那你會(huì)算青椒是不是也填寫錯(cuò)了?如果是的話,不可以的,你得需要做以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配,借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)收賬款匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整明細(xì)表收入類里面填寫。
84785006
2023 08/08 11:55
是的,匯算清繳也做錯(cuò)了,我是還要去修改2021年的匯算清繳嗎?我可以直接做賬用以前年度損益調(diào)整,然后對(duì)應(yīng)的在今年的匯算清繳在調(diào)嗎?
郭老師
2023 08/08 11:59
最好是修改2021年的匯算清繳
閱讀 182