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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,全業(yè)注銷,報(bào)表有數(shù),該怎樣處理? 其他應(yīng)付款,實(shí)收資本,貨幣資金,該怎樣處理
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實(shí)收資本可以退回投資人。
那應(yīng)付款支付就可以了。
2023 08/08 11:45
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2023 08/08 11:46
但其他應(yīng)付款明細(xì)中,不是股東呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/08 11:57
他和股東沒有關(guān)系呀,欠誰的就把錢還給誰就行了。
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2023 08/08 12:01
還完,現(xiàn)金給投資人,就行,實(shí)收資本不用交稅吧
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2023 08/08 12:02
實(shí)收資本還是有余額,不交稅對(duì)嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/08 12:11
你好,咱現(xiàn)在不說錄入期初嗎?你只是有期初數(shù)。
收到實(shí)收資本需要交印花稅。
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2023 08/08 12:26
老師,我這是期末數(shù)
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/08 13:01
你好,咱要是建賬錄入期初數(shù),就是盤點(diǎn)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)。那你說期末數(shù),你原來是有賬嗎?
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2023 08/08 13:20
是的,上年有數(shù)
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/08 13:27
上年有數(shù),咱就把上年的數(shù)接著做就行了。期初數(shù)據(jù)就是錄入上一1期的期末數(shù)。
比如咱8月建賬就錄入的7月末的余額表數(shù)據(jù)。
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