問(wèn)題已解決

老師,我們公司將已使用的車(chē)輛出售給二手車(chē)公司,,收到50000售車(chē)款.對(duì)方也開(kāi)具了二手車(chē)銷售發(fā)票50000給我們.我們公司還需要為此再開(kāi)具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票冰繳納增值稅嗎?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/08 10:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
咱們需要給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)發(fā)票的,然后咱們是正常申報(bào)增值稅。
2023 08/08 10:30
84785026
2023 08/08 10:32
我這個(gè)車(chē)輛是抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的,也就是,我要再開(kāi)一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,稅率13%,大概要繳納5752的增值稅,對(duì)嗎?
玲老師
2023 08/08 10:36
是的,是這樣對(duì)的是的。
84785026
2023 08/08 10:38
這個(gè)增值稅發(fā)票,要去大廳開(kāi),還是自己在開(kāi)票軟件開(kāi),貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱是什么,
玲老師
2023 08/08 10:41
要是自己不能開(kāi)的,去稅務(wù)局代開(kāi),就是銷售車(chē)輛名稱的發(fā)票。
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