问题已解决
上年度購置稅錯誤記入增值稅,車輛增值稅錯誤記入固定資產(chǎn),怎么調(diào)賬



你好,你的固定資產(chǎn)原值還能修改嗎?
2023 08/06 17:54

84785031 

2023 08/06 17:56
我是分開計入固定資產(chǎn),錯記增值稅可以單獨固定資產(chǎn)減少

郭老師 

2023 08/06 18:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸固定資產(chǎn)
做差額的那部分

郭老師 

2023 08/06 18:01
折舊有變化的
紅沖就可以

84785031 

2023 08/06 18:03
購置稅呢?

郭老師 

2023 08/06 18:04
固定資產(chǎn)
購置稅做固定資產(chǎn)

84785031 

2023 08/06 18:15
是上年度的購置稅,我做到進項稅額了怎么更正

郭老師 

2023 08/06 18:19
增值值稅是13,購置稅是10
你少做了進項三不是嗎?然后多做了固定資產(chǎn)3
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項3
貸固定資產(chǎn)3
這個調(diào)整過來了吧,是吧。
