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老師,買的團(tuán)體意外險(xiǎn)怎么做分錄

84785041| 提問時(shí)間:2023 08/04 19:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 制造費(fèi)用等福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款
2023 08/04 20:00
84785041
2023 08/04 20:02
老師,是不是一定要過度應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 這個(gè)科目
郭老師
2023 08/04 20:05
你好是的,是這么做的。
84785041
2023 08/04 20:08
老師,這張發(fā)票抵扣了,我聽說福利費(fèi)不能抵扣是么,我現(xiàn)在懵了,不知道怎么處理
郭老師
2023 08/04 20:27
帳上做福利費(fèi) 匯算清繳調(diào)增 增值稅抵扣不了
84785041
2023 08/04 21:15
管理費(fèi)用福利費(fèi)1132.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額67.92 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1200 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1200 貸銀行存款1200
郭老師
2023 08/04 21:17
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出67.92
84785041
2023 08/04 21:46
老師, 是這樣做么
84785041
2023 08/04 21:49
老師,可以跟我講解一下這些么,沒有理解透
郭老師
2023 08/04 21:59
福利費(fèi)的是這么做的,但是他進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785041
2023 08/04 22:22
先做哪筆分錄,后做哪筆分錄,不是很懂
郭老師
2023 08/04 22:51
現(xiàn)在做你寫的 然后做我寫的 你寫的第一個(gè)是計(jì)提的 第二個(gè)是支付 ,我寫的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785041
2023 08/04 23:42
好的,第一個(gè)是計(jì)提的 第二個(gè)是支付 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你的分錄是借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出67.92 老師, 就是把稅額也轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是么
郭老師
2023 08/05 07:10
是的 因?yàn)檫@個(gè)增值稅不能抵扣
84785041
2023 08/05 10:09
管理費(fèi)用福利費(fèi)1132.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額67.92 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1200 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1200 貸銀行存款1200 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出67.92 老師,這里的進(jìn)項(xiàng)稅剛開始是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額67.92,那做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出67.92 ,我想問一下,老師,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額么,我還以為會(huì)有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之間的分錄,我不理解應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出稅額,就用上了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,他們兩個(gè)有什么關(guān)聯(lián)么
郭老師
2023 08/05 10:14
你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?你銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就是你這個(gè)月需要繳納的增值稅。
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