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老師,您好,請問一下(老板在19年4月1號以公司名義買了一臺40多萬的車,前會計(jì)按照5年時(shí)間提的累計(jì)折舊,老板在今年7月份過戶到自己名下了同時(shí)也從他私人卡上轉(zhuǎn)賬給公司對公賬戶88000)這個(gè)月我要做賬了,我應(yīng)該怎么做?

84785024| 提問時(shí)間:2023 08/04 13:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023 08/04 13:57
84785024
2023 08/04 14:20
老師,你好 3發(fā)生清理費(fèi)支出,這個(gè)是在哪里提現(xiàn)出來的
玲老師
2023 08/04 14:21
這個(gè)按照實(shí)際發(fā)生啊,你比如過戶的費(fèi)用啥的,要是沒有那就不寫了。
84785024
2023 08/04 14:25
過戶費(fèi)是老板自己私人掏的錢,沒有走公賬,外賬上面就不體現(xiàn)吧?
玲老師
2023 08/04 14:27
如果單位不想記費(fèi)用,那就不體現(xiàn)了,正常是要記賬的。
84785024
2023 08/04 14:30
體現(xiàn)這個(gè)費(fèi)用的話 是要老板報(bào)銷后走公賬后在提現(xiàn)嗎?
玲老師
2023 08/04 14:36
沒有報(bào)銷也可以入賬,計(jì)入其他應(yīng)付款。
84785024
2023 08/04 14:42
第4步結(jié)轉(zhuǎn)清理損益,19年4月1號開始計(jì)提折舊到上個(gè)月,一共計(jì)提53個(gè)月,原值是434071.68 每個(gè)月折舊6511.08,一共折舊了345087.42 是不是用原值434071.68-已折舊的345087.42=88984.26 老板轉(zhuǎn)賬88000 那就是虧984.26嗎
玲老師
2023 08/04 14:49
你好? 損益 是看清理科目 余額確定的?
84785024
2023 08/04 14:51
算是按照我剛才那樣算嗎?我那樣算是虧虧損了嗎?要怎么表示好一些
玲老師
2023 08/04 14:53
你好 虧損清理在貸方就可以??
84785024
2023 08/04 14:58
好的 謝謝老師,還有一個(gè)問題 我這個(gè)月是不是還要開票給老板個(gè)人,開普票,開票名稱是老板個(gè)人名字就好了對嗎?
玲老師
2023 08/04 15:02
好是的對的,需要給老板開發(fā)票的對的。
84785024
2023 08/04 15:03
好的 感謝老師
玲老師
2023 08/04 15:06
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