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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,請問一下(老板在19年4月1號以公司名義買了一臺40多萬的車,前會計(jì)按照5年時(shí)間提的累計(jì)折舊,老板在今年7月份過戶到自己名下了同時(shí)也從他私人卡上轉(zhuǎn)賬給公司對公賬戶88000)這個(gè)月我要做賬了,我應(yīng)該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好?
你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:
借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊,
貸:固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。
3、發(fā)生清理支出:
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:銀行存款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:
借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目)
貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023 08/04 13:57
84785024
2023 08/04 14:20
老師,你好 3發(fā)生清理費(fèi)支出,這個(gè)是在哪里提現(xiàn)出來的
玲老師
2023 08/04 14:21
這個(gè)按照實(shí)際發(fā)生啊,你比如過戶的費(fèi)用啥的,要是沒有那就不寫了。
84785024
2023 08/04 14:25
過戶費(fèi)是老板自己私人掏的錢,沒有走公賬,外賬上面就不體現(xiàn)吧?
玲老師
2023 08/04 14:27
如果單位不想記費(fèi)用,那就不體現(xiàn)了,正常是要記賬的。
84785024
2023 08/04 14:30
體現(xiàn)這個(gè)費(fèi)用的話 是要老板報(bào)銷后走公賬后在提現(xiàn)嗎?
玲老師
2023 08/04 14:36
沒有報(bào)銷也可以入賬,計(jì)入其他應(yīng)付款。
84785024
2023 08/04 14:42
第4步結(jié)轉(zhuǎn)清理損益,19年4月1號開始計(jì)提折舊到上個(gè)月,一共計(jì)提53個(gè)月,原值是434071.68 每個(gè)月折舊6511.08,一共折舊了345087.42 是不是用原值434071.68-已折舊的345087.42=88984.26 老板轉(zhuǎn)賬88000 那就是虧984.26嗎
玲老師
2023 08/04 14:49
你好? 損益 是看清理科目 余額確定的?
84785024
2023 08/04 14:51
算是按照我剛才那樣算嗎?我那樣算是虧虧損了嗎?要怎么表示好一些
玲老師
2023 08/04 14:53
你好 虧損清理在貸方就可以??
84785024
2023 08/04 14:58
好的 謝謝老師,還有一個(gè)問題 我這個(gè)月是不是還要開票給老板個(gè)人,開普票,開票名稱是老板個(gè)人名字就好了對嗎?
玲老師
2023 08/04 15:02
好是的對的,需要給老板開發(fā)票的對的。
84785024
2023 08/04 15:03
好的 感謝老師
玲老師
2023 08/04 15:06
客氣的問題解決,請好評。
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