問題已解決

老師,我們上月公司電話費(fèi)已入賬,無發(fā)票也未報(bào)銷,錄的憑證是借 管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款, 這月已經(jīng)收到發(fā)票并支付報(bào)銷了,如何錄入憑證哈

84784956| 提問時(shí)間:2023 08/04 09:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把發(fā)票直接付到上月的憑證后面就可以
2023 08/04 09:44
84784956
2023 08/04 09:45
這月收到的是增值稅專用發(fā)票
東老師
2023 08/04 09:45
那就借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
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