问题已解决

老師,請問一下,我們公司的進(jìn)項異常,轉(zhuǎn)出,然后交的增值稅,怎么做分錄啊

84784950| 提问时间:2023 08/04 08:09
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:營業(yè)外支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2023 08/04 08:09
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